Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringar i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet
1. Sammendrag
1.1 Føremål og hovudoversikt
1.1.1 Føremål
Regjeringa legg i proposisjonen fram forslag om endringar i løyvingar i forsvarsbudsjettet for 2015, for å skape best mogleg samsvar mellom løyvingane under dei einskilde kapittel og postar, og endringar i budsjettføresetnadene som har skjedd sidan forsvarsbudsjettet for 2015 vart vedteke.
På grunn av den komplekse samansetjinga av kapitla, med svært variable storleikar, er omgrupperingsproposisjonen eit naudsynt verkty for å sikre god økonomistyring i forsvarssektoren. Tiltak for å møte endringar i føresetnadene som oppstår i gjennomføringsåret, er såleis handsama samla og formaliserte på rett måte. Regjeringa er oppteken av å halde omfanget av omgrupperingane på eit så lågt nivå som mogleg, samstundes som at kravet om realistisk budsjettering er handsama.
Omgrupperingsproposisjonen for 2015 tek føre seg naudsynte budsjettekniske endringar. I tillegg kjem forslag om meirinntekter for 2015 og tilleggsløyvingar. Det er òg føreslått ein reduksjon på løyvingane som følgje av utsette utbetalingar på prosjektet for nye kampfly. Totalt utgjer omgrupperinga for 2015 ein reduksjon i løyvinga til Forsvarsdepartementet på 816 280 mill. kroner. Reduksjonen er ikkje reell, då dei reduserte midlane til kampflyanskaffing er foreslått løyva ekstra på budsjettet for 2016. I tillegg føreslår regjeringa å auke ei bestillingsfullmakt.
1.1.2 Tilleggsløyvingar
Etablering av prosjektkontor i Linderud leir
Forsvarsdepartementet ved Forsvarsbygg har behov for å auke kapasiteten i samband med nyprosjektering. Det er derfor foreslått i 2015 å etablere eit eige prosjektkontor i eigna lokale på Linderud leir. Dette medfører ei meirutgift på 5 000 mill. kroner i 2015. Midlane for 2015 skal brukast mellom anna til arealmessige tilpassingar og kabellegging for teknisk utstyr.
Det er på denne bakgrunnen føreslått at forsvarsramma på kap. 1710 post 1 vert auka med 5 000 mill. kroner i 2015.
1.1.3 Midlar i 2015 vert førte tilbake – Kampflyanskaffingar
I Prop. 1 S (2015–2016) er det foreslått å auke løyvinga til kampflyanskaffingar i 2016 med 1 100 000 mill. kroner basert på at forventa utbetalingar i 2015 er utsett til 2016. Som følgje av dette vert den føreslåtte løyvinga på kap. 1761 post 45 for 2015 redusert tilsvarande med 1 100 000 mill. kroner. Dette blir såleis ein teknisk reduksjon sett mot auka i 2016.
1.1.4 BA-prosjekt til godkjenning
Stortinget har, gjennom behandlinga av Innst. 388 S (2011–2012) til Prop. 73 S (2011–2012) Et forsvar for vår tid, vedtatt å etablere ein kampflybase på Ørland hovudflystasjon og ein framskoten operasjonsbase ved Evenes. Vidare er det vedtatt å flytte Luftforsvaret si styrkeproduksjon knytt til luftvern og basesett til Ørland. Endringane inneber at det er behov for å tilpasse tilbodet av bustad og kvarter til befal og mannskap på Ørland. Ei kartlegging av status og framtidig behov visar at det er eit behov for å auke talet på befalskvarter med om lag 150 boeiningar. Opptrappinga av tilbodet av kvarter vert gjennomført i fleire trinn, tilpassa personellplanen for Luftforsvaret ved Ørland hovudflystasjon samt tilgjengelege investeringsmidlar for eigedom, bygg og anlegg. Trinn 1 vert planlagt ferdig i løpet av 2017. Øvrige kvarterbehov vert planlagt ferdig i løpet av 2020.
Prosjekt Ørland – befalskvarter trinn 1 omfattar bygging av ei forlegning med til saman 50 nye kvarter i nærleiken av eksisterande befalskvarter og messe på Ørland hovudflystasjon. Prosjektet er viktig for å føre vidare Ørland hovudflystasjon som ein framtidsretta og attraktiv arbeidsplass. Løysinga skal baserast på gjenbruk av byggeprosjekt under gjennomføring på Bardufoss og Setermoen for å halde prosjekteringskostnadene låge.
Den anbefalte kostnadsramma for prosjektet, inkludert nødvendig innreiing, er på 110 000 mill. kroner inkl. mva., medrekna ei avsetting for usikkerheit. Prosjektet si styringsramme er på 94 500 mill. kroner.
1.1.5 Grunnlaget for omgrupperinga
1.1.5.1 Økonomisk grunnlag
Grunnlaget for omgrupperinga er vedteke budsjett for 2015, midlar overførte frå 2014 og seinare endringar gjorde av Stortinget. Det er òg teke omsyn til forsvarssektoren sin del av lønskompensasjonen for 2015.
Faktisk løyving på utgiftssida, før omgruppering 2015, kjem fram slik (i 1 000 kroner):
Saldert budsjett 2015
43 787 866
Innst. 360 S (2014–2015) til Prop. 119 S (2014–2015) Tilleggsløyvingar og omprioriteringar i statsbudsjettet 2015 (RNB)
342 067
Innst. 357 S (2014–2015) til Prop. 133 S (2014–2015) Endringar i «Regulativ for tillegg til utskrivne vernepliktige mannskap («soldatproposisjonen»)»
1 032
Budsjettmessige verknader av lønsoppgjeret i det statlege tariffområdet i 2015
99 270
= Faktisk løyving før omgruppering
44 230 235
+ Midlar overførte frå 2014
2 433 748
= Disponible midlar i 2015 før omgrupperinga
46 663 983
Disponibel løyving på inntektssida, før omgruppering 2015, kjem fram slik (i 1 000 kroner):
Saldert budsjett 2015
5 604 470
Innst. 360 S (2014–2015) til Prop. 119 S (2014–2015) Tilleggsløyvingar og omprioriteringar i statsbudsjettet 2015 (RNB)
287 727
= Løyvingar før omgruppering
5 892 197
1.1.5.2 Inntekter i 2015
I høve til saldert budsjett for 2015, med dei seinare endringane gjorde av Stortinget, er ei meirinntekt på 278 720 mill. kroner. Det same beløpet er føreslått lagt til utgiftsida. Den budsjettmessige verknaden på utgiftssida av lønsoppgjeret i det statlege tariffområdet i 2015 er 99 270 mill. kroner. På inntektssida er verknaden i 2015 på 6,937 mill. kroner. Desse midlane vart fordelte i samband med lønsoppgjeret. Meirinntektene medfører ein parallell auke av utgiftsramma til Forsvaret, jf. Forsvarsdepartementets generelle meirinntektsfullmakt i Prop. 1 S (2014–2015) under romartalsvedtak II. Auken på inntekts- og utgiftssida er innarbeidd og beskriven i detalj under pkt. 2 under.
1.1.5.3 Løyvingsbehov
Tala i tabellane nedanfor syner løyvingsbehov knytte til omgrupperinga for 2015.
Løyvingsbehov på utgiftssida i samband med omgrupperingsproposisjonen er slik (i 1 000 kroner):
Auke på utgiftssida på grunn av meirinntekter førte til utgiftssida
278 720
Tilleggsløyvingar
5 000
Midlar i samband med kampflyanskaffingar vert førte tilbake
-1 100 000
= Sum behov ved omgrupperinga
-816 280
+ Løyvingar før omgrupperinga
44 230 234
= Samla løyvingar etter omgrupperinga
43 413 954
+ Midlar overførte frå 2013
2 433 748
= Samla disponible midlar i 2013 etter omgrupperinga
45 847 702
Løyvingsbehovet på inntektssida i samband med omgrupperingsproposisjonen er slik (i 1 000 kroner):
Meirinntekter
278 720
+ Budsjettmessige verknader av lønsoppgjeret i det statlege tariffområdet i 2015
6 937
= Sum behov ved omgrupperinga
285 657
+ Løyvingar før omgrupperinga
5 892 197
= Løyvingar etter omgrupperinga
6 177 854
På bakgrunn av dette føreslår regjeringa under forslag til vedtak at utgiftsramma vert redusert med 816 280 mill. kroner og at inntektsramma vert auka med 285 657 mill. kroner.
1.2 Forslag til utgifts- og inntektsendringar på kapittelnivå
I statsbudsjettet for 2015 bli det foreslått følgjande endringar:
Kap.
Post
Føremål
Kroner
Utgifter
1700
Forsvarsdepartementet
1
Driftsutgifter, vert auka med
34 970 000
frå kr 412 686 000 til kr 447 656 000
73
Forsking og utvikling, kan overførast, vert auka med
480 000
frå kr 30 499 000 til kr 30 979 000
1710
Forsvarsbygg og nye bygg og anlegg
1
Driftsutgifter, kan overførast, vert auka med
5 000 000
frå kr 3 336 420 000 til kr 3 341 420 000
47
Nybygg og nyanlegg, kan overførast, kan nyttast under kap. 1761 post 47, vert redusert med
46 500 000
frå kr 1 692 983 000 til kr 1 646 483 000
1716
Forsvarets forskingsinstitutt
51
Tilskot til Forsvarets forskingsinstitutt, vert redusert med
1 196 000
frå kr 185 950 000 til kr 184 754 000
1719
Fellesutgifter og tilskot til føretak under Forsvarsdepartementet
1
Driftsutgifter, vert auka med
7 124 000
frå kr 284 171 000 til kr 291 295 000
43
Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overførast, vert redusert med
3 829 000
frå kr 3 829 000 til kr 0
71
Overføringar til andre, kan overførast, vert redusert med
1 192 000
frå kr 58 837 000 til kr 57 645 000
1720
Felles leiings- og kommandoapparat
1
Driftsutgifter, vert auka med
39 881 000
frå kr 3 694 354 000 til kr 3 734 235 000
1721
Felles leiing av Forsvarets spesialstyrkar
1
Driftsutgifter, vert auka med
940 000
frå kr 38 666 000 til kr 39 606 000
1723
Nasjonalt tryggingsorgan
1
Driftsutgifter, vert auka med
13 960 000
frå kr 205 113 000 til kr 219 073 000
1725
Fellesinstitusjonar og -utgifter under Forsvarsstaben
1
Driftsutgifter, vert redusert med
59 854 000
frå kr 2 093 141 000 til kr 2 033 287 000
70
Renter låneordning, kan overførast, vert redusert med
4 280 000
frå kr 8 974 000 til kr 4 694 000
1731
Hæren
1
Driftsutgifter, vert auka med
1 766 000
frå kr 5 327 879 000 til kr 5 329 645 000
1732
Sjøforsvaret
1
Driftsutgifter, vert redusert med
20 456 000
frå kr 3 576 729 000 til kr 3 556 273 000
1733
Luftforsvaret
1
Driftsutgifter, vert auka med
129 955 000
frå kr 4 824 606 000 til kr 4 954 561 000
1734
Heimevernet
1
Driftsutgifter, vert redusert med
7 871 000
frå kr 1 232 874 000 til kr 1 225 003 000
1735
Etterretningstenesta
21
Spesielle driftsutgifter, vert auka med
4 177 000
frå kr 1 232 611 000 til kr 1 236 788 000
1740
Forsvarets logistikkorganisasjon
1
Driftsutgifter, vert auka med
148 418 000
frå kr 2 024 518 000 til kr 2 172 936 000
1760
Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg
1
Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 1760 post 45,
vert auka med
8 480 000
frå kr 987 820 000 til kr 996 300 000
44
Fellesfinansierte investeringar, nasjonalfinansiert del, kan overførast, vert redusert med
16 000 000
frå kr 52 733 000 til kr 36 733 000
45
Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under kap. 1761 post 45, vert auka med
82 991 000
frå kr 4 111 312 000 til kr 4 194 303 000
48
Fellesfinansierte investeringar, fellesfinansiert del, kan overførast, vert redusert med
46 500 000
frå kr 68 103 000 til kr 21 603 000
75
Fellesfinansierte investeringar, Noregs tilskot til NATOs investeringsprogram for tryggleik, kan overførast, kan nyttast under kap. 1760 post 44, vert redusert med
10 000 000
frå kr 85 000 000 til kr 75 000 000
1761
Nye kampfly med baseløysing
1
Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 1761 post 45, vert redusert med
244 000
frå kr 115 168 000 til kr 114 924 000
45
Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, vert redusert med
1 131 700 000
frå kr 4 584 857 000 til kr 3 453 157 000
1790
Kystvakta
1
Driftsutgifter, vert redusert med
41 365 000
frå kr 1 031 809 000 til kr 990 444 000
1791
Redningshelikoptertenesta
1
Driftsutgifter, vert auka med
91 149 000
frå kr 794 319 000 til kr 885 468 000
1792
Norske styrkar i utlandet
1
Driftsutgifter, vert auka med
5 344 000
frå kr 571 562 000 til kr 576 906 000
1795
Kulturelle og allmennyttige føremål
1
Driftsutgifter, vert auka med
1 072 000
frå kr 269 502 000 til kr 270 574 000
60
Tilskot til kommunar og fylkeskommunar, vert redusert med
1 000 000
frå kr 1 000 000 til kr 0
Inntekter
4700
Forsvarsdepartementet
1
Driftsinntekter, vert auka med
36 000 000
frå kr 24 185 000 til kr 60 185 000
4710
Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1
Driftsinntekter, vert redusert med
15 678 000
frå kr 4 101 002 000 til kr 4 085 324 000
47
Sal av eigedom, vert redusert med
21 700 000
frå kr 171 701 000 til kr 150 001 000
4719
Fellesinntekter til føretak under Forsvarsdepartementet
1
Driftsinntekter, vert auka med
3 253 000
frå kr 775 000 til kr 4 028 000
4720
Felles leiings- og kommandoapparat
1
Driftsinntekter, vert auka med
2 252 000
frå kr 130 742 000 til kr 132 994 000
4721
Felles leiing av Forsvarets spesialstyrkar
1
Driftsinntekter, vert løyvd med
1 890 000
frå kr 0 til kr 1 890 000
4723
Nasjonalt tryggingsorgan
1
Driftsinntekter, vert auka med
13 000 000
frå kr 7 028 000 til kr 20 028 000
4731
Hæren
1
Driftsinntekter, vert auka med
30 000 000
frå kr 64 628 000 til kr 94 628 000
4733
Luftforsvaret
1
Driftsinntekter, vert auka med
11 200 000
frå kr 179 664 000 til kr 190 864 000
4740
Forsvarets logistikkorganisasjon
1
Driftsinntekter, vert auka med
101 777 000
frå kr 221 623 000 til kr 323 400 000
4760
Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg
1
Driftsinntekter, vert auka med
585 000
frå kr 2 234 000 til kr 2 819 000
45
Større nyskaffingar, vert auka med
48 870 000
frå kr 19 063 000 til kr 67 933 000
48
Fellesfinansierte investeringar, inntekter, vert redusert med
27 500 000
frå kr 65 500 000 til kr 38 000 000
4791
Redningshelikoptertenesta
1
Driftsinntekter, vert auka med
92 203 000
frå kr 755 722 000 til kr 847 925 000
4792
Norske styrkar i utlandet
1
Driftsinntekter, vert auka med
7 000 000
frå kr 10 368 000 til kr 17 368 000
4795
Kulturelle og allmennyttige formål
1
Driftsinntekter, vert auka med
2 505 000
frå kr 9 495 000 til kr 12 000 000
For omtale av endringane i dei enkelte kapitla vises det til proposisjonen.
1.3 Bestillingsfullmakter
Det er føreslått auke i bestillingsfullmakter i 2015:
Bestillingsfullmakt under kap. 1740 post 1 Driftsutgifter, er føreslått auka med 50 000 mill. kroner, frå 1 320 000 mill. kroner til 1 370 000 mill. kroner. Auka kjem som følgje av prisauke på varer og tenester som vert kjøpte inn av FLO.
2. Komiteens merknader
Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Svein Roald Hansen, lederen Anniken Huitfeldt, Marit Nybakk, Kåre Simensen og Jonas Gahr Støre, fra Høyre, Elin Rodum Agdestein, Regina Alexandrova, Sylvi Graham, Øyvind Halleraker og Trond Helleland, fra Fremskrittspartiet, Harald T. Nesvik, Per Sandberg og Christian Tybring-Gjedde, fra Kristelig Folkeparti, Knut Arild Hareide, fra Senterpartiet, Liv Signe Navarsete, fra Venstre, Trine Skei Grande, og fra Sosialistisk Venstreparti, Bård Vegar Solhjell, viser til den fremlagte proposisjonen der det søkes å skape samsvar mellom bevilgninger på kapittel og post, og endrede budsjettforutsetninger siden forsvarsbudsjettet for 2015 ble vedtatt.
Komiteen understreker at omgrupperingsproposisjonen er et nødvendig verktøy for å sikre fortsatt god økonomistyring i forsvarssektoren, og at dette sammen med effektiviseringskrav som tilbakeføres til prioritert virksomhet i forsvarssektoren, har inngått som en nødvendig økonomisk planforutsetning for å kunne finansiere regjeringens og Stortingets ambisjoner for forsvarssektoren, jf. Innst. 388 S (2011–2012) til Prop. 73 S (2011–2012) «Et forsvar for vår tid».
Komiteen merker seg at regjeringen foreslår at utgiftsramma øker med 285 657 mill. kroner, og at inntektsramma øker med 278 720 mill. kroner under Forsvarsdepartementet. Komiteen merker seg videre at tilleggsbevilgninger i denne proposisjonen beløper seg til 5 mill. kroner og at det foreligger en betalingsutsettelse fra 2015 til 2016 på 1,1 mrd. kroner.
3. Komiteens tilråding
Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt
vedtak:
I
I statsbudsjettet for 2015 vert det gjort følgjande endringar:
Kap.
Post
Føremål
Kroner
Utgifter
1700
Forsvarsdepartementet
1
Driftsutgifter, vert auka med
34 970 000
frå kr 412 686 000 til kr 447 656 000
73
Forsking og utvikling, kan overførast, vert auka med
480 000
frå kr 30 499 000 til kr 30 979 000
1710
Forsvarsbygg og nye bygg og anlegg
1
Driftsutgifter, kan overførast, vert auka med
5 000 000
frå kr 3 336 420 000 til kr 3 341 420 000
47
Nybygg og nyanlegg, kan overførast, kan nyttast under kap. 1761 post 47, vert redusert med
46 500 000
frå kr 1 692 983 000 til kr 1 646 483 000
1716
Forsvarets forskingsinstitutt
51
Tilskot til Forsvarets forskingsinstitutt, vert redusert med
1 196 000
frå kr 185 950 000 til kr 184 754 000
1719
Fellesutgifter og tilskot til føretak under Forsvarsdepartementet
1
Driftsutgifter, vert auka med
7 124 000
frå kr 284 171 000 til kr 291 295 000
43
Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overførast, vert redusert med
3 829 000
frå kr 3 829 000 til kr 0
71
Overføringar til andre, kan overførast, vert redusert med
1 192 000
frå kr 58 837 000 til kr 57 645 000
1720
Felles leiings- og kommandoapparat
1
Driftsutgifter, vert auka med
39 881 000
frå kr 3 694 354 000 til kr 3 734 235 000
1721
Felles leiing av Forsvarets spesialstyrkar
1
Driftsutgifter, vert auka med
940 000
frå kr 38 666 000 til kr 39 606 000
1723
Nasjonalt tryggingsorgan
1
Driftsutgifter, vert auka med
13 960 000
frå kr 205 113 000 til kr 219 073 000
1725
Fellesinstitusjonar og -utgifter under Forsvarsstaben
1
Driftsutgifter, vert redusert med
59 854 000
frå kr 2 093 141 000 til kr 2 033 287 000
70
Renter låneordning, kan overførast, vert redusert med
4 280 000
frå kr 8 974 000 til kr 4 694 000
1731
Hæren
1
Driftsutgifter, vert auka med
1 766 000
frå kr 5 327 879 000 til kr 5 329 645 000
1732
Sjøforsvaret
1
Driftsutgifter, vert redusert med
20 456 000
frå kr 3 576 729 000 til kr 3 556 273 000
1733
Luftforsvaret
1
Driftsutgifter, vert auka med
129 955 000
frå kr 4 824 606 000 til kr 4 954 561 000
1734
Heimevernet
1
Driftsutgifter, vert redusert med
7 871 000
frå kr 1 232 874 000 til kr 1 225 003 000
1735
Etterretningstenesta
21
Spesielle driftsutgifter, vert auka med
4 177 000
frå kr 1 232 611 000 til kr 1 236 788 000
1740
Forsvarets logistikkorganisasjon
1
Driftsutgifter, vert auka med
148 418 000
frå kr 2 024 518 000 til kr 2 172 936 000
1760
Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg
1
Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 1760 post 45,
vert auka med
8 480 000
frå kr 987 820 000 til kr 996 300 000
44
Fellesfinansierte investeringar, nasjonalfinansiert del, kan overførast, vert redusert med
16 000 000
frå kr 52 733 000 til kr 36 733 000
45
Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under kap. 1761 post 45, vert auka med
82 991 000
frå kr 4 111 312 000 til kr 4 194 303 000
48
Fellesfinansierte investeringar, fellesfinansiert del, kan overførast, vert redusert med
46 500 000
frå kr 68 103 000 til kr 21 603 000
75
Fellesfinansierte investeringar, Noregs tilskot til NATOs investeringsprogram for tryggleik, kan overførast, kan nyttast under kap. 1760 post 44, vert redusert med
10 000 000
frå kr 85 000 000 til kr 75 000 000
1761
Nye kampfly med baseløysing
1
Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 1761 post 45, vert redusert med
244 000
frå kr 115 168 000 til kr 114 924 000
45
Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, vert redusert med
1 131 700 000
frå kr 4 584 857 000 til kr 3 453 157 000
1790
Kystvakta
1
Driftsutgifter, vert redusert med
41 365 000
frå kr 1 031 809 000 til kr 990 444 000
1791
Redningshelikoptertenesta
1
Driftsutgifter, vert auka med
91 149 000
frå kr 794 319 000 til kr 885 468 000
1792
Norske styrkar i utlandet
1
Driftsutgifter, vert auka med
5 344 000
frå kr 571 562 000 til kr 576 906 000
1795
Kulturelle og allmennyttige føremål
1
Driftsutgifter, vert auka med
1 072 000
frå kr 269 502 000 til kr 270 574 000
60
Tilskot til kommunar og fylkeskommunar, vert redusert med
1 000 000
frå kr 1 000 000 til kr 0
Inntekter
4700
Forsvarsdepartementet
1
Driftsinntekter, vert auka med
36 000 000
frå kr 24 185 000 til kr 60 185 000
4710
Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1
Driftsinntekter, vert redusert med
15 678 000
frå kr 4 101 002 000 til kr 4 085 324 000
47
Sal av eigedom, vert redusert med
21 700 000
frå kr 171 701 000 til kr 150 001 000
4719
Fellesinntekter til føretak under Forsvarsdepartementet
1
Driftsinntekter, vert auka med
3 253 000
frå kr 775 000 til kr 4 028 000
4720
Felles leiings- og kommandoapparat
1
Driftsinntekter, vert auka med
2 252 000
frå kr 130 742 000 til kr 132 994 000
4721
Felles leiing av Forsvarets spesialstyrkar
1
Driftsinntekter, vert løyvd med
1 890 000
frå kr 0 til kr 1 890 000
4723
Nasjonalt tryggingsorgan
1
Driftsinntekter, vert auka med
13 000 000
frå kr 7 028 000 til kr 20 028 000
4731
Hæren
1
Driftsinntekter, vert auka med
30 000 000
frå kr 64 628 000 til kr 94 628 000
4733
Luftforsvaret
1
Driftsinntekter, vert auka med
11 200 000
frå kr 179 664 000 til kr 190 864 000
4740
Forsvarets logistikkorganisasjon
1
Driftsinntekter, vert auka med
101 777 000
frå kr 221 623 000 til kr 323 400 000
4760
Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg
1
Driftsinntekter, vert auka med
585 000
frå kr 2 234 000 til kr 2 819 000
45
Større nyskaffingar, vert auka med
48 870 000
frå kr 19 063 000 til kr 67 933 000
48
Fellesfinansierte investeringar, inntekter, vert redusert med
27 500 000
frå kr 65 500 000 til kr 38 000 000
4791
Redningshelikoptertenesta
1
Driftsinntekter, vert auka med
92 203 000
frå kr 755 722 000 til kr 847 925 000
4792
Norske styrkar i utlandet
1
Driftsinntekter, vert auka med
7 000 000
frå kr 10 368 000 til kr 17 368 000
4795
Kulturelle og allmennyttige formål
1
Driftsinntekter, vert auka med
2 505 000
frå kr 9 495 000 til kr 12 000 000
II
Bestillingsfullmakter
Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2015 kan gjere bestillingar utover dei gjevne løyvingane. Den samla ramma for nye bestillingar og gammalt ansvar skal ikkje overstige følgjande beløp:
Kap.
Post
Samla ramme
1740
Forsvarets logistikkorganisasjon
1
Driftsutgifter, vert auka med
50 000 000
frå kr 1 320 000 000 til kr 1 370 000 000
Bygger på
9Innstilling fra finanskomiteen om revidert nasjonalbudsjett 2015, om avgiftsvedtak og om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2015
12. juni 2015
Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2015 under Forsvarsdepartementet (Endringar i «Regulativ for tillegg til utskrivne vernepliktige mannskap»)
5. juni 2015
Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Et forsvar for vår tid
7. juni 2012
Ikke i vårt datasett
- Prop. 119 S (2014-2015)
- Prop. 133 S (2014-2015)
- Prop. 18 S (2015-2016)
- Prop. 1 S (2014-2015)
- Prop. 1 S (2015-2016)
- Prop. 73 S (2011-2012)